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第36讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(1)
原创
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2023-04-16发布
2023CPA审计基础班(已完结)
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第35讲 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础(3)
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第36讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(1)
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第37讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(2)
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第38讲 了解内部控制体系各要素(3)、识别和评估重(1)
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第39讲 识别和评估重大错报风险(2)
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第40讲 针对财务报表层次、认定层次重大错报风险的应对措施(1)
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51:52
第41讲 针对认定层次重大错报风险的应对措施(2)、控制测试
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45:31
第42讲 控制测试(2)
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31:55
第43讲 实质性程序
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44:48
第44讲 销售与收款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制(1)
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42:00
第45讲 销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制(2)
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50:38
第47讲 销售与收款循环的控制测试、销售与收款循环的实(1)
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第49讲 采购与付款循环特点、主要业务活动和相关内部控制、重
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第50讲 采购与付款循环控制测试、实质性程序
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第51讲 生产与存货循环的特点、业务活动和内控、重大错报风险、
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78:02
第52讲 生产与存货循环的实质性程序(1)
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49:31
第53讲 生产与存货循环的实质性程序(2)
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第54讲 生产与存货循环的实质性程序(3)
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第55讲 货币资金审计概述、货币资金的重大错报风险(1)
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第56讲 货币资金的重大错报风险(2)、控制测试、实质(1)
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第57讲 货币资金的实质性程序(2)
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第58讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(1)
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第60讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(3)
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第61讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(4)
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第62讲 财务报表审计中对法律法规的考虑
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第63讲 注册会计师与治理层的沟通(1)
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第64讲 注册会计师与治理层的沟通(2)、前后任的沟通(1)
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第65讲 前后任注册会计师的沟通(2)
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第66讲 利用内部审计人员的工作
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第67讲 利用专家的工作
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